老师,您好,请教一下,本月对方单位开出发票要求支付2019年去年一年的房租,我直接做分录借:管理费用贷:银行存款吗。因为不是预支,所以不存在分摊。
如果您公司执行《小企业会计准则》,那么可以这样处理。
如果您公司执行《企业会计准则》,则应当按照权责发生制原则进行追溯调整处理。
一般是和工资计提一起计提三项费用的。
这个还是需要具体看您所说的技术支持的实际内容是什么,比如说就是针对某个事项提供是咨询服务的,就开鉴证咨询服务税目发票,如果是针对某个项目帮助对方研发或者提供技术指导等服务的开具研发和技术服务税目发票。
如果您核算时是按多个项目分开核算的,一个项目完工了可以单独结转固定资产的。但如果是好几个项目同时在一个科目下核算,那么您需要用合理方式把完工项目的成本进行准确归集才能单独结转固定资产。
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